|
| Нормативно-правовой акт - Информация об исполнении бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 9 месяцев 2014 года» от 10.10.2014 Раздел нормативно-правовых актов - Постановления 2013, 2014 год
Орган, издавший данный нормативно-правовой акт: Администрация СП Новожилкинского МО ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 октября 2014 г. № 43
с. Новожилкино
Информация об исполнении бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 9 месяцев 2014 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.03.2003г. руководствуясь ст.23, 45, 56, 57 Устава Новожилкинского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Принять к сведению исполнение бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 10 901 820,42 рублей (приложение №1), по расходам в сумме 9 760 911,10 рублей (приложение №2).
- Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Новожилкинского
муниципального образования А.А.Дашкевич
Приложение № 1
к Постановлению администрации сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
№ 43 от 10.10.2014 г.
Доходы на 2014 год
Администрация сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
тыс. руб.
|
Гл. админист-ратор
|
КВД
|
Наименование КВД
|
КОСГУ
|
План 2014 г.
|
Факт 9 мес. 2014 г.
|
на 01.11.2014 г.
|
182
|
10000000000000
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
000
|
3 409 600,00
|
954 657,56
|
1 206 842,38
|
182
|
10102000010000
|
Налог на доходы физических лиц
|
110
|
581 000,00
|
490 246,35
|
542 667,25
|
182
|
10102010010000
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
110
|
580 000,00
|
479 494,80
|
542 438,70
|
182
|
10102020010000
|
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
110
|
1 000,00
|
28,55
|
128,55
|
182
|
10102020010000
|
Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
110
|
0,00
|
10 723,00
|
100,00
|
100
|
10300000000000
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
110
|
1 524 100,00
|
846 318,07
|
935 102,01
|
100
|
10302000010000
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
110
|
1 524 100,00
|
846 318,07
|
935 102,01
|
100
|
10302230010000
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
557 800,00
|
321 421,31
|
356 031,32
|
100
|
10302240010000
|
Доходы от уплаты акцизов намоторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
11 600,00
|
6 695,63
|
7 829,00
|
100
|
10302250010000
|
Доходы от уплаты акцизов на производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
903 100,00
|
527 578,03
|
592 654,43
|
100
|
10302260010000
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
51 600,00
|
-9 376,90
|
-21 412,74
|
182
|
105000000000000
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
110
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
182
|
105030200100000
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
110
|
9 000,00
|
0,00
|
0,00
|
182
|
10600000000000
|
Налоги на имущество
|
000
|
1 165 000,00
|
436 875,31
|
635 845,64
|
182
|
10601000000000
|
Налог на имущество физических лиц
|
110
|
65 000,00
|
39 473,31
|
77 294,41
|
182
|
10601030100000
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
110
|
65 000,00
|
39 473,31
|
77 294,41
|
182
|
10606000000000
|
Земельный налог
|
110
|
1 100 000,00
|
397 402,00
|
558 551,23
|
182
|
10606013100000
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
110
|
500 000,00
|
45 801,58
|
91 576,17
|
182
|
10606023100000
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
110
|
600 000,00
|
351 600,42
|
466 975,06
|
901
|
10800000000000
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
|
50 000,00
|
22 950,00
|
22 950,00
|
901
|
10804000010000
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
|
110
|
50 000,00
|
22 950,00
|
22 950,00
|
901
|
10804020010000
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
110
|
50 000,00
|
22 950,00
|
22 950,00
|
182
|
10900000000000
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
182
|
10904050000000
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
110
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
182
|
10904053100000
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
|
110
|
1 500,00
|
0,00
|
0,00
|
901
|
11100000000000
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
|
57 000,00
|
4 585,90
|
5 379,49
|
901
|
11105000000000
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
|
57 000,00
|
4 585,90
|
5 379,49
|
901
|
11105020000000
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
|
120
|
57 000,00
|
4 585,90
|
5 379,49
|
901
|
11105025100000
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
|
120
|
57 000,00
|
4 585,90
|
5 379,49
|
901
|
11400000000000
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
430
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
901
|
11406000000000
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
430
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
901
|
11406025100000
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
430
|
12 000,00
|
0,00
|
0,00
|
901
|
11600000000000
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
|
10 000,00
|
12 452,84
|
14 252,84
|
901
|
1165104002 0000
|
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
|
140
|
0,00
|
1 200,00
|
1 200,00
|
901
|
1169005010 0000
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
|
140
|
10 000,00
|
11 252,84
|
13 052,84
|
901
|
20000000000000
|
Безвозмездные поступления
|
000
|
13 089 400,00
|
9 027 384,32
|
9 941 077,95
|
901
|
20201001100000
|
Дотации в том числе:
|
000
|
7 037 700,00
|
4 956 200,00
|
5 580 000,00
|
901
|
20201001100000
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (областной бюджет)
|
151
|
3 789 600,00
|
2 842 200,00
|
3 158 000,00
|
901
|
20201001100000
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный бюджет)
|
151
|
3 248 100,00
|
2 114 000,00
|
2 422 000,00
|
901
|
20201003100000
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
151
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
901
|
20202999100000
|
Субсидия в том числе:
|
000
|
4 446 900,00
|
3 699 234,37
|
3 989 128,00
|
901
|
20202999100000
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
151
|
187 400,00
|
140 550,00
|
140 550,00
|
901
|
20202999100000
|
Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры
|
151
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
1 000 000,00
|
901
|
20202999100000
|
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений культуры находящихся в введении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
151
|
2 460 800,00
|
1 759 984,37
|
2 049 878,00
|
901
|
20202999100000
|
Субсидия по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2014 - 2020 годы»
|
151
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
901
|
20202999100000
|
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2014 год
|
151
|
798 700,00
|
798 700,00
|
798 700,00
|
901
|
20203015100000
|
Субвенции бюджетам поселений в том числе:
|
000
|
104 800,00
|
104 800,00
|
104 800,00
|
901
|
20203015100000
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
151
|
104 800,00
|
104 800,00
|
104 800,00
|
901
|
20204999100000
|
Прочие межбюджетные трансферты, в том числе:
|
000
|
1 500 000,00
|
267 149,95
|
267 149,95
|
901
|
20204999100000
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (районный бюджет «Развитие инфраструктуры и обеспечении условий жизнедеятельности в Усольском районном муниципальном образовании на 2014-2016 г.г.)
|
151
|
800 000,00
|
267 149,95
|
267 149,95
|
901
|
20204999100000
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (районный бюджет «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2016 годы)
|
151
|
700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
901
|
20305099100000
|
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений
|
180
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого доходов:
|
|
|
|
16 499 000,00
|
9 982 041,88
|
11 147 920,33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава администрации сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования А.А.Дашкевич
Приложение № 2
к Постановлению администрации сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
№ 43 от 10.10.2014 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов тыс. руб.
|
|
|
|
Наименование показателя
|
КОДЫ классификации расходов бюджетов
|
План на 2014 год
|
Факт за 9 мес. 2014 года
|
главный распорядитель
|
раздел
|
подраздел
|
целевая статья
|
вид расхода
|
классификация операций сектора государственного управления
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8,00
|
|
Общегосударственные вопросы
|
901
|
01
|
|
|
|
|
5 019 337,00
|
4 027 492,38
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
901
|
01
|
02
|
|
|
|
890 198,00
|
691 247,12
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
901
|
01
|
02
|
002 00 00
|
|
|
857 768,00
|
658 817,12
|
Глава муниципального образования
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
|
|
857 768,00
|
658 817,12
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
100
|
|
857 768,00
|
658 817,12
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
120
|
|
857 768,00
|
658 817,12
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
|
857 768,00
|
658 817,12
|
Расходы
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
200
|
857 768,00
|
658 817,12
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
210
|
857 768,00
|
658 817,12
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
211
|
643 268,00
|
517 195,21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
213
|
214 500,00
|
141 621,91
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
122
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие выплаты
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
122
|
212
|
0,00
|
0,00
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
|
|
32 430,00
|
32 430,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
100
|
|
32 430,00
|
32 430,00
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
120
|
|
32 430,00
|
32 430,00
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
|
32 430,00
|
32 430,00
|
Расходы
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
200
|
32 430,00
|
32 430,00
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
210
|
32 430,00
|
32 430,00
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
211
|
22 640,00
|
22 640,00
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
213
|
9 790,00
|
9 790,00
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
901
|
01
|
04
|
|
|
|
4 057 839,00
|
3 327 416,76
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
901
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
|
4 057 839,00
|
3 327 416,76
|
Центральный аппарат
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
|
4 057 839,00
|
3 327 416,76
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
100
|
|
2 905 739,00
|
2 631 613,23
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
120
|
|
2 905 739,00
|
2 631 613,23
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
|
2 905 739,00
|
2 631 613,23
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
200
|
2 905 739,00
|
2 631 613,23
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
210
|
2 905 739,00
|
2 631 613,23
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
211
|
2 048 159,00
|
1 989 554,84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
213
|
857 580,00
|
642 058,39
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
122
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочие выплаты
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
122
|
212
|
0,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
200
|
|
953 500,00
|
543 817,90
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
240
|
|
953 500,00
|
543 817,90
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
|
164 500,00
|
99 171,75
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
200
|
164 500,00
|
99 171,75
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
220
|
164 500,00
|
99 171,75
|
Услуги связи
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
221
|
75 300,00
|
65 362,03
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
224
|
0,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
225
|
52 200,00
|
32 009,72
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
226
|
37 000,00
|
1 800,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
300
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
310
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
|
789 000,00
|
444 646,15
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
200
|
504 000,00
|
316 623,28
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
220
|
490 500,00
|
316 623,28
|
Транспортные услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
222
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
223
|
238 100,00
|
158 903,17
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
225
|
107 500,00
|
60 846,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
226
|
144 900,00
|
96 874,11
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
290
|
13 500,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
300
|
285 000,00
|
128 022,87
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
310
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
340
|
275 000,00
|
128 022,87
|
Иные бюджетные ассигнования
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
800
|
|
50 000,00
|
43 865,63
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
850
|
|
50 000,00
|
43 865,63
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
852
|
|
50 000,00
|
43 865,63
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
852
|
290
|
50 000,00
|
43 865,63
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
|
|
148 600,00
|
108 120,00
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
100
|
|
148 600,00
|
108 120,00
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
120
|
|
148 600,00
|
108 120,00
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
|
148 600,00
|
108 120,00
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
200
|
148 600,00
|
108 120,00
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
210
|
148 600,00
|
108 120,00
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
211
|
103 720,00
|
103 720,00
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
213
|
44 880,00
|
4 400,00
|
Резервные фонды
|
901
|
01
|
11
|
|
|
|
30 000,00
|
0,00
|
Резервные фонды
|
901
|
01
|
11
|
070 00 00
|
|
|
30 000,00
|
0,00
|
Резервные фонды местных организаций
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
|
|
30 000,00
|
0,00
|
Иные бюджетные ассигнования
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
800
|
|
30 000,00
|
0,00
|
Резервные средства
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
870
|
|
30 000,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
870
|
200
|
30 000,00
|
0,00
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
870
|
290
|
30 000,00
|
0,00
|
Другие общегосударственные вопросы
|
901
|
01
|
13
|
|
|
|
41 300,00
|
8 828,50
|
Выполнение других обязательств муниципального образования
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
|
|
20 000,00
|
8 828,50
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
200
|
|
20 000,00
|
8 828,50
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
240
|
|
20 000,00
|
8 828,50
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
|
20 000,00
|
8 828,50
|
Расходы
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
200
|
20 000,00
|
8 828,50
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
220
|
20 000,00
|
8 828,50
|
Прочие услуги
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
226
|
20 000,00
|
8 828,50
|
программа муниципального образования (Программа:"Устойчивое развитие экономической базы Новожилкинского муниципального образования")
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
|
|
21 300,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
200
|
|
21 300,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
240
|
|
21 300,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
|
21 300,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
200
|
18 000,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
220
|
18 000,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
225
|
18 000,00
|
0,00
|
Прочие услуги
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
300
|
3 300,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
340
|
3 300,00
|
0,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 01
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
5 019 337,00
|
4 027 492,38
|
РАСХОДЫ
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
4 731 037,00
|
3 899 469,51
|
Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
3 944 537,00
|
3 430 980,35
|
Заработная плата
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
2 817 787,00
|
2 633 110,05
|
Прочие выплаты
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
212
|
0,00
|
0,00
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
1 126 750,00
|
797 870,30
|
Оплата работ, услуг
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
693 000,00
|
424 623,53
|
Услуги связи
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
75 300,00
|
65 362,03
|
Транспортные услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
238 100,00
|
158 903,17
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
177 700,00
|
92 855,72
|
Прочие работы, услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
201 900,00
|
107 502,61
|
Прочие расходы
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
93 500,00
|
43 865,63
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
288 300,00
|
128 022,87
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
278 300,00
|
128 022,87
|
ИТОГО:
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
5 019 337,00
|
4 027 492,38
|
Национальная оборона
|
901
|
02
|
|
|
|
|
104 800,00
|
65 846,32
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
901
|
02
|
03
|
|
|
|
104 800,00
|
65 846,32
|
Осуществление первичного военского учета на территории, где отсутствуют военные коммисариаты
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
|
|
104 800,00
|
65 846,32
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
100
|
|
103 800,00
|
65 846,32
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
120
|
|
103 800,00
|
65 846,32
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
|
103 800,00
|
65 846,32
|
Расходы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
200
|
103 800,00
|
65 846,32
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
210
|
103 800,00
|
65 846,32
|
Заработная плата
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
211
|
78 800,00
|
50 573,26
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
213
|
25 000,00
|
15 273,06
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
200
|
|
1 000,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
240
|
|
1 000,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
|
0,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение услуг
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Услуги связи
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
221
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
|
1 000,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение услуг
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Транспортные услуги
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
222
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
223
|
0,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
300
|
1 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
340
|
1 000,00
|
0,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 02
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
104 800,00
|
65 846,32
|
Расходы
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
103 800,00
|
65 846,32
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
103 800,00
|
65 846,32
|
Заработная плата
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
78 800,00
|
50 573,26
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
25 000,00
|
15 273,06
|
Приобретение услуг
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Услуги связи
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
0,00
|
0,00
|
Транспортные услуги
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
0,00
|
0,00
|
Прочие услуги
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
1 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
1 000,00
|
0,00
|
ИТОГО:
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
104 800,00
|
65 846,32
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
901
|
03
|
|
|
|
|
39 000,00
|
17 000,00
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
|
|
|
39 000,00
|
17 000,00
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
200
|
|
0,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
240
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
|
0,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
225
|
0,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
Целевые программы муниципальных образований (Программа:"Повышение безопасности и защита населения при возникновении ЧС» на 2014-2018 годы.")
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
|
|
39 000,00
|
17 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
200
|
|
39 000,00
|
17 000,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
240
|
|
39 000,00
|
17 000,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
|
39 000,00
|
17 000,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
200
|
13 000,00
|
3 500,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
220
|
13 000,00
|
3 500,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
225
|
3 000,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
226
|
5 000,00
|
3 500,00
|
Прочие расходы
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
290
|
5 000,00
|
0,00
|
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
300
|
26 000,00
|
13 500,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
310
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
340
|
16 000,00
|
13 500,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 03
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
39 000,00
|
17 000,00
|
РАСХОДЫ
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
8 000,00
|
3 500,00
|
Приобретение работ, услуг
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
8 000,00
|
3 500,00
|
Транспортные услуги
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
0,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
3 000,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
5 000,00
|
3 500,00
|
Прочие расходы
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
5 000,00
|
0,00
|
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
16 000,00
|
13 500,00
|
ИТОГО:
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
39 000,00
|
17 000,00
|
Национальная экономика
|
901
|
04
|
|
|
|
|
1 833 181,00
|
280 309,00
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
901
|
04
|
09
|
|
|
|
1 813 181,00
|
273 081,00
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
04
|
09
|
601 00 00
|
|
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
04
|
09
|
601 01 00
|
|
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Иркутской области
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
|
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
200
|
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
240
|
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Расходы
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
200
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
220
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
225
|
265 013,00
|
265 013,00
|
Программа муниципальных образований ("Развитие автомобильных дорог Новожилкинского муниципального образования на 2012-2014 гг.")
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
|
|
1 548 168,00
|
8 068,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
200
|
|
1 548 168,00
|
8 068,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
240
|
|
1 548 168,00
|
8 068,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 00 00
|
244
|
|
1 548 168,00
|
8 068,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
200
|
1 548 168,00
|
8 068,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
220
|
1 548 168,00
|
8 068,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
225
|
1 538 168,00
|
8 068,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
226
|
10 000,00
|
0,00
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
901
|
04
|
12
|
|
|
|
20 000,00
|
7 228,00
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
|
|
20 000,00
|
7 228,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
200
|
|
20 000,00
|
7 228,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
240
|
|
20 000,00
|
7 228,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
240
|
|
20 000,00
|
7 228,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
200
|
20 000,00
|
7 228,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
220
|
20 000,00
|
7 228,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
226
|
20 000,00
|
7 228,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 04
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
1 833 181,00
|
280 309,00
|
РАСХОДЫ
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
1 833 181,00
|
280 309,00
|
Приобретение работ, услуг
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
1 833 181,00
|
280 309,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
1 803 181,00
|
273 081,00
|
Прочие работы, услуги
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
30 000,00
|
7 228,00
|
ИТОГО:
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
1 833 181,00
|
280 309,00
|
Жилищно-Коммунальное Хозяйство
|
901
|
05
|
|
|
|
|
1 827 029,00
|
877 483,68
|
Жилищное хозяйство
|
901
|
05
|
01
|
|
|
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Поддержка жилищного хозяйства
|
901
|
05
|
01
|
350 00 00
|
|
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
200
|
|
0,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
240
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
|
0,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
225
|
0,00
|
0,00
|
Прочие услуги
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
05
|
01
|
795 00 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
|
901
|
05
|
01
|
644 00 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014 - 2020 годы
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Бюджетные инвестиции
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
400
|
|
0,00
|
0,00
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
410
|
|
0,00
|
0,00
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
413
|
|
0,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
413
|
300
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
413
|
310
|
0,00
|
0,00
|
Целевые программы муниципальных образований (Программа:"проведение капитального ремонта многоквартирных домовна территории Усольского района на 2012-2015 гг.")
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
|
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
240
|
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
01
|
79504 03
|
244
|
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Расходы
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
244
|
200
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
244
|
220
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
244
|
225
|
300 000,00
|
267 149,95
|
Коммунальное хозяйство
|
901
|
05
|
02
|
|
|
|
1 370 342,00
|
453 646,73
|
Поддержка коммунального хозяйства
|
901
|
05
|
02
|
351 00 00
|
|
|
877 000,00
|
377 000,00
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
200
|
|
0,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
240
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
|
0,00
|
0,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
225
|
0,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
02
|
601 00 00
|
|
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
02
|
601 01 00
|
|
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Иркутской области
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
|
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
200
|
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
240
|
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
200
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
220
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
225
|
377 000,00
|
377 000,00
|
Муниципальные программы муниципальных образований
|
901
|
05
|
02
|
795 00 00
|
|
|
493 342,00
|
76 646,73
|
Программа муниципального образования (Программа:"Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования» на 2014-2018 годы"
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
|
|
493 342,00
|
76 646,73
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
200
|
|
493 342,00
|
76 646,73
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
240
|
|
493 342,00
|
76 646,73
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
|
493 342,00
|
76 646,73
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
200
|
473 342,00
|
76 646,73
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
220
|
473 342,00
|
76 646,73
|
Арендная плата за пользованием имуществом
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
224
|
45 472,00
|
7 578,66
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
225
|
42 870,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
226
|
385 000,00
|
69 068,07
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
02
|
000 00 00
|
244
|
300
|
20 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
310
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
340
|
10 000,00
|
0,00
|
Программы муниципального района (Программа:"Развитие муниципального хозяйства Усольского района на 2012-2015 гг.")
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
|
|
500 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
200
|
|
500 000,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
240
|
|
500 000,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
|
500 000,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
200
|
500 000,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
220
|
500 000,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
795 26 00
|
244
|
225
|
0,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
226
|
500 000,00
|
0,00
|
Благоустройство
|
901
|
05
|
03
|
|
|
|
156 687,00
|
156 687,00
|
Уличное освещение
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
200
|
|
0,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
240
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
|
0,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
225
|
0,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
Организация и содержание мест захоронения
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
200
|
|
0,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
240
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
|
0,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
200
|
|
0,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
240
|
|
0,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
|
0,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
220
|
0,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
300
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
340
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
03
|
601 00 00
|
|
|
156 687,00
|
156 687,00
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
03
|
601 01 00
|
|
|
156 687,00
|
156 687,00
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
|
|
156 687,00
|
156 687,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
240
|
|
156 687,00
|
156 687,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
244
|
|
156 687,00
|
156 687,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
244
|
300
|
156 687,00
|
156 687,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
244
|
310
|
156 687,00
|
156 687,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 05
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
1 827 029,00
|
877 483,68
|
Расходы
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
1 650 342,00
|
720 796,68
|
Приобретение работ, услуг
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
1 650 342,00
|
720 796,68
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
719 870,00
|
644 149,95
|
Арендная плата за пользованием имуществом
|
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
224
|
45 472,00
|
7 578,66
|
Прочие работы, услуги
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
885 000,00
|
69 068,07
|
Прочие расходы
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
0,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
176 687,00
|
156 687,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
166 687,00
|
156 687,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
10 000,00
|
0,00
|
ИТОГО:
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
1 827 029,00
|
877 483,68
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
901
|
07
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
901
|
08
|
|
|
|
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
КУЛЬТУРА
|
901
|
08
|
01
|
|
|
|
2 905 663,00
|
2 285 935,35
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
|
901
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
|
2 905 663,00
|
2 285 935,35
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
|
|
2 905 663,00
|
2 285 935,35
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
600
|
|
2 905 663,00
|
2 285 935,35
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
|
2 905 663,00
|
2 285 935,35
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
240
|
2 905 663,00
|
2 285 935,35
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
241
|
2 905 663,00
|
2 285 935,35
|
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы
|
901
|
08
|
01
|
551 00 00
|
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
600
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
|
1 000 000,00
|
0,00
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
240
|
1 000 000,00
|
0,00
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
241
|
1 000 000,00
|
0,00
|
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
|
|
2 460 800,00
|
1 759 984,37
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
600
|
|
2 460 800,00
|
1 759 984,37
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
611
|
|
2 460 800,00
|
1 759 984,37
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
611
|
240
|
2 460 800,00
|
1 759 984,37
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
611
|
241
|
2 460 800,00
|
1 759 984,37
|
Программы муниципального района (Программа:"Развитие культуры УРМО на 2014-2016 гг.")
|
901
|
08
|
01
|
795 02 00
|
|
|
100 000,00
|
0,00
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
600
|
|
100 000,00
|
0,00
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
612
|
|
100 000,00
|
0,00
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
612
|
240
|
100 000,00
|
0,00
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
612
|
241
|
100 000,00
|
0,00
|
Программы муниципального района (Программа:"Развитие муниципального хозяйства Усольского района на 2012-2015 гг.")
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
|
|
600 000,00
|
0,00
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
600
|
|
600 000,00
|
0,00
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
612
|
|
600 000,00
|
0,00
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
612
|
240
|
600 000,00
|
0,00
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
612
|
241
|
600 000,00
|
0,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 08
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
Расходы
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
240
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
241
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
ИТОГО
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
Социальная политика
|
901
|
10
|
|
|
|
|
48 000,00
|
0,00
|
Пенсионное обеспечение
|
901
|
10
|
01
|
|
|
|
28 000,00
|
0,00
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
|
901
|
10
|
01
|
491 00 00
|
|
|
28 000,00
|
0,00
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
|
|
28 000,00
|
0,00
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
300
|
|
28 000,00
|
0,00
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
310
|
|
28 000,00
|
0,00
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
|
28 000,00
|
0,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
200
|
28 000,00
|
0,00
|
Социальное обеспечение
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
260
|
28 000,00
|
0,00
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
263
|
28 000,00
|
0,00
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
901
|
10
|
06
|
|
|
|
20 000,00
|
0,00
|
программа муниципального образования "Социальная политика Новожилкинского муниципального образования
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
|
|
20 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
200
|
|
20 000,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
240
|
|
20 000,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
|
20 000,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
200
|
10 000,00
|
0,00
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
220
|
5 000,00
|
0,00
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
225
|
0,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
226
|
5 000,00
|
0,00
|
Прочие расходы
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
290
|
5 000,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
300
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
310
|
0,00
|
0,00
|
Увелечение стоимости материальных запасов
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
340
|
10 000,00
|
0,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
48 000,00
|
0,00
|
РАСХОДЫ
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
38 000,00
|
0,00
|
Приобретение работ, услуг
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
10 000,00
|
0,00
|
Прочие работы, услуги
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
5 000,00
|
0,00
|
Прочие расходы
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
5 000,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
10 000,00
|
0,00
|
ИТОГО:
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
48 000,00
|
0,00
|
Физическая культура и спорт
|
901
|
11
|
|
|
|
|
15 000,00
|
0,00
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
901
|
11
|
05
|
|
|
|
15 000,00
|
0,00
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
|
|
15 000,00
|
0,00
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
200
|
|
15 000,00
|
0,00
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
240
|
|
15 000,00
|
0,00
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
|
15 000,00
|
0,00
|
Расходы
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
200
|
5 000,00
|
0,00
|
Прочие расходы
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
290
|
5 000,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
300
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
310
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
340
|
10 000,00
|
0,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
15 000,00
|
0,00
|
Расходы
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
5 000,00
|
0,00
|
Прочие расходы
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
5 000,00
|
0,00
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
10 000,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
0,00
|
0,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
10 000,00
|
0,00
|
ИТОГО:
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
15 000,00
|
0,00
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
901
|
14
|
|
|
|
|
618 790,00
|
446 860,00
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
901
|
14
|
03
|
|
|
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
|
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
500
|
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
|
612 420,00
|
446 860,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
200
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
250
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
251
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
|
|
6 370,00
|
0,00
|
Межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
500
|
|
6 370,00
|
0,00
|
Иные межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
|
6 370,00
|
0,00
|
РАСХОДЫ
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
200
|
6 370,00
|
0,00
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
250
|
6 370,00
|
0,00
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
251
|
6 370,00
|
0,00
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
618 790,00
|
446 860,00
|
РАСХОДЫ
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
250
|
612 420,00
|
446 860,00
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
251
|
618 790,00
|
446 860,00
|
ИТОГО:
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
618 790,00
|
446 860,00
|
ИТОГО РАСХОДОВ (ПО РАЗДЕЛАМ):
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
16 571 600,00
|
9 760 911,10
|
Расходы
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
16 059 613,00
|
9 462 701,23
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
4 048 337,00
|
3 496 826,67
|
Заработная плата
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
2 896 587,00
|
2 683 683,31
|
Прочие выплаты
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
212
|
0,00
|
0,00
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
1 151 750,00
|
813 143,36
|
Приобретение услуг
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
4 189 523,00
|
1 429 229,21
|
Услуги связи
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
75 300,00
|
65 362,03
|
Транспортные услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
0,00
|
0,00
|
Коммунальные услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
238 100,00
|
158 903,17
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
224
|
45 472,00
|
7 578,66
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
2 703 751,00
|
1 010 086,67
|
Прочие работы, услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
1 126 900,00
|
187 298,68
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
240
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
241
|
7 066 463,00
|
4 045 919,72
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
251
|
618 790,00
|
446 860,00
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
263
|
28 000,00
|
0,00
|
Прочие расходы
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
108 500,00
|
43 865,63
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
511 987,00
|
298 209,87
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
186 687,00
|
156 687,00
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
325 300,00
|
141 522,87
|
ИТОГО:
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
16 571 600,00
|
9 760 911,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава сельского поселения Новожилкинского муниципального образования А.А.Дашкевич
↓ скачать документ ↓ ↓ Информация об исполнении бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 9 месяцев 2014 года» ↓
← Все действующие нормативно-правовые акты раздела Постановления 2013, 2014 год ←
← Все проекты нормативно-правовых актов раздела Постановления 2013, 2014 год ←
← Все архивные нормативно-правовые акты раздела Постановления 2013, 2014 год ←
← Все раделы нормативно-правовых актов Администрации СП Новожилкинского МО ← |
|
|