|
| Нормативно-правовой акт Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования - Информация об исполнении бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 2015 год» от 27.04.2016 Раздел нормативно-правовых актов Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования - Решения Думы 2016год
Российская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
Д У М А
сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
Р Е Ш Е Н И Е
27 апреля 2016 года №149
с. Новожилкино
Информация об исполнении бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 2015 год»
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 2015 год, руководствуясь ст. 56, 57, 58 Устава сельского поселения Новожилкинского муниципального образования, Дума сельского поселения Новожилкинского муниципального образования:
РЕШИЛА:
- Утвердить годовой отчёт об исполнение бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 2015 год:
- по доходам в сумме 15 664 214,40 рублей (приложение №1),
- по расходам в сумме 15 824 717,68 рублей (приложение №2, 3) в том числе по муниципальным программам в сумме 1 307 476,66 руб. (приложение №4),
- с дефицитом в сумме 160 503,28 рублей (приложение №5)
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Новожилкинские новости» и на официальном сайте администрации сельского поселения Новожилкинского муниципального образования.
И.О. Главы сельского поселения
Новожилкинского
муниципального образования Карпова Е.С.
Зам. Председателя Думы сельского поселения
Новожилкинского
муниципального образования Щербаков Н.С.
Приложение № 1
к решению Думы сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
№149 от 27.04.2016 г.
Исполнение по доходам бюджета за 2015 год
Администрация сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
руб.
|
КБК
|
Наименование КВД
|
КОСГУ
|
План
|
Факт
|
|
10000000000000
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
000
|
2 525 161,64
|
2 386 514,40
|
94,51
|
10102000010000
|
Налог на доходы физических лиц
|
110
|
568 975,40
|
587 924,20
|
103,33
|
10102010010000
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
110
|
568975,40
|
579948,80
|
|
10102030010000
|
Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
110
|
0,00
|
7975,40
|
|
10300000000000
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
110
|
878 186,24
|
871 301,77
|
99,22
|
10302000010000
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
110
|
878 186,24
|
871 301,77
|
|
10302230010000
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
110
|
309 397,90
|
303 738,22
|
|
10302240010000
|
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
110
|
7 033,82
|
8 228,62
|
|
10302250010000
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
110
|
614 971,52
|
598 400,91
|
|
10302260010000
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
|
110
|
-53 217,00
|
-39 065,98
|
|
105000000000000
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
110
|
0,00
|
0,00
|
|
10600000000000
|
Налоги на имущество
|
000
|
950 000,00
|
875 320,42
|
92,14
|
10601000000000
|
Налог на имущество физических лиц
|
110
|
100 000,00
|
101 279,89
|
101,28
|
10601030100000
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
|
110
|
100 000,00
|
101 279,89
|
|
10601030101000
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
110
|
0,00
|
0,00
|
|
10606000000000
|
Земельный налог
|
110
|
850 000,00
|
774 040,53
|
91,06
|
10606033100000
|
Земельный налог с организаций
|
110
|
700 000,00
|
626 053,07
|
89,43
|
10606033100000
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
110
|
700 000,00
|
626 053,07
|
|
10606013102000
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
110
|
0,00
|
0,00
|
|
10606040000000
|
Земельный налог с физических лиц
|
110
|
150 000,00
|
147 987,46
|
98,66
|
10606043100000
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
|
110
|
150 000,00
|
147 987,46
|
|
10606043101000
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
|
110
|
0,00
|
0,00
|
|
10800000000000
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
|
36 000,00
|
32 610,00
|
90,58
|
10804000010000
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
|
110
|
36 000,00
|
32 610,00
|
|
10804020010000
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
110
|
36 000,00
|
32 610,00
|
|
11100000000000
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
000
|
57 000,00
|
0,00
|
0,00
|
11105000000000
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
120
|
57 000,00
|
0,00
|
|
11105020000000
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
120
|
57 000,00
|
0,00
|
|
11105025100000
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
120
|
57 000,00
|
0,00
|
|
11400000000000
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
000
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
11406000000000
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
|
430
|
15 000,00
|
0,00
|
|
11406025100000
|
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
430
|
15 000,00
|
0,00
|
|
11406025100000
|
Доходы от продажи земельных участков,находящихсяв собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
430
|
15 000,00
|
0,00
|
|
11600000000000
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
000
|
20 000,00
|
19 358,01
|
96,79
|
11 651 000 020 000
|
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
|
100
|
15 000,00
|
15 358,01
|
|
11 651 040 020 000
|
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
|
140
|
15 000,00
|
15 358,01
|
|
11690000000000
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
|
140
|
5 000,00
|
4 000,00
|
|
11690050100000
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
|
140
|
5 000,00
|
4 000,00
|
|
20000000000000
|
Безвозмездные поступления
|
000
|
13 627 700,00
|
13 277 700,00
|
97,43
|
20201001100000
|
Дотации в том числе:
|
|
7 758 500,00
|
7 408 500,00
|
95,49
|
20201001100000
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (областной бюджет)
|
151
|
3 613 500,00
|
3 613 500,00
|
|
20201001100000
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный бюджет)
|
151
|
4 145 000,00
|
3 795 000,00
|
|
20202999100000
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств в границах муниципального образования электро-, тепло-, водоснабжения населения, снабжения населения топливом на частичное возмещение расходов организаций, оказывающих коммунальные услуги населению
|
151
|
0,00
|
0,00
|
|
20202999100000
|
Субсидии в том числе:
|
000
|
5 273 400,00
|
5 273 400,00
|
100,00
|
20202999100000
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
151
|
0,00
|
0,00
|
|
20202999100000
|
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений культуры находящихся в введении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
151
|
3 377 600,00
|
3 377 600,00
|
|
20202999100000
|
Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры
|
151
|
950 000,00
|
950 000,00
|
|
20202999100000
|
Субсидия по долгосрочной целевой программе «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 - 2014 годы»
|
151
|
0,00
|
0,00
|
|
20202999100000
|
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных иницитиатив
|
151
|
545 800,00
|
545 800,00
|
|
20202999100000
|
Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области
|
151
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
20202999130000
|
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
|
151
|
200 000,00
|
200 000,00
|
|
20203015100000
|
Субвенции в том числе:
|
|
113 400,00
|
113 400,00
|
100,00
|
20203015100000
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
151
|
112 700,00
|
112 700,00
|
|
2020302410 00 00
|
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области
|
151
|
700,00
|
700,00
|
|
2020302410 00 00
|
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
151
|
700,00
|
700,00
|
|
20204999100000
|
Прочие межбюджетные трансферты, в том числе:
|
000
|
482 400,00
|
482 400,00
|
100,00
|
20204999100000
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (районный бюджет «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2017 годы) (культура)
|
151
|
482 400,00
|
482 400,00
|
|
|
|
|
16 152 861,64
|
15 664 214,40
|
|
Приложение №2
к решению Думы сельского
поселения Новожилкинского
муниципального образования
№ 149 от 27.04.2016 г.
Исполнение бюджетных ассигнований сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
руб.
|
Наименование показателя
|
КОДЫ классификации расходов бюджетов
|
План на 2015 год
|
Факт за 2015 год
|
% исполнения
|
главный распорядитель
|
раздел
|
подраздел
|
целевая статья
|
вид расхода
|
классификация операций сектора государственного управления
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8
|
|
Комитет финансов администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования
|
901
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
901
|
01
|
|
|
|
|
5 802 539,19
|
5 697 516,23
|
98,20
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
901
|
01
|
02
|
|
|
|
984 220,00
|
979 652,37
|
99,50
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
901
|
01
|
02
|
002 00 00
|
|
|
737 650,00
|
733 082,37
|
|
Глава муниципального образования
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
|
|
737 650,00
|
733 082,37
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
100
|
|
737 650,00
|
733 082,37
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
120
|
|
737 650,00
|
733 082,37
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
|
737 650,00
|
733 082,37
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
200
|
737 650,00
|
733 082,37
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
210
|
737 650,00
|
733 082,37
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
211
|
568 850,00
|
568 850,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
213
|
168 800,00
|
164 232,37
|
|
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
|
901
|
01
|
02
|
700 00 00
|
|
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
|
901
|
01
|
02
|
703 00 00
|
|
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»
|
901
|
01
|
02
|
703 01 00
|
|
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
|
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
100
|
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
120
|
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
121
|
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
121
|
200
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
121
|
210
|
246 570,00
|
246 570,00
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
121
|
211
|
189 380,00
|
189 380,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
703 01 05
|
121
|
213
|
57 190,00
|
57 190,00
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
901
|
01
|
04
|
|
|
|
4 745 919,19
|
4 649 163,86
|
97,96
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
901
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
|
4 745 919,19
|
4 649 163,86
|
|
Центральный аппарат
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
|
4 745 919,19
|
4 649 163,86
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
100
|
|
2 618 172,79
|
2 582 556,72
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
120
|
|
2 618 172,79
|
2 582 556,72
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
|
2 618 172,79
|
2 582 556,72
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
200
|
2 618 172,79
|
2 582 556,72
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
210
|
2 618 172,79
|
2 582 556,72
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
211
|
2 051 872,79
|
2 049 172,79
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
213
|
566 300,00
|
533 383,93
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
200
|
|
875 506,40
|
814 662,88
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
240
|
|
875 506,40
|
814 662,88
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
|
173 800,00
|
165 692,43
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
200
|
173 800,00
|
165 692,43
|
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
220
|
173 800,00
|
165 692,43
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
225
|
42 700,00
|
42 647,72
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
226
|
27 100,00
|
26 748,16
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
300
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
|
701 706,40
|
648 970,45
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
200
|
344 119,40
|
291 423,24
|
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
220
|
313 119,40
|
260 694,24
|
|
Коммунальные услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
223
|
166 319,40
|
117 832,38
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
225
|
22 500,00
|
19 316,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
226
|
124 300,00
|
123 545,86
|
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
290
|
31 000,00
|
30 729,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
300
|
357 587,00
|
357 547,21
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
310
|
17 387,00
|
17 386,40
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
340
|
340 200,00
|
340 160,81
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
800
|
|
114 000,00
|
113 704,26
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
850
|
|
114 000,00
|
113 704,26
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
852
|
|
114 000,00
|
113 704,26
|
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
852
|
290
|
114 000,00
|
113 704,26
|
|
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
|
901
|
01
|
04
|
700 00 00
|
|
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
|
901
|
01
|
04
|
703 00 00
|
|
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»
|
901
|
01
|
04
|
703 01 00
|
|
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
|
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
100
|
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
120
|
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
121
|
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
121
|
200
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
121
|
210
|
1 138 240,00
|
1 138 240,00
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
121
|
211
|
874 240,00
|
874 240,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
703 01 05
|
121
|
213
|
264 000,00
|
264 000,00
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
901
|
01
|
13
|
|
|
|
72 400,00
|
68 700,00
|
94,89
|
Выполнение других обязательств муниципального образования
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
|
|
700,00
|
0,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
200
|
|
700,00
|
0,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
240
|
|
700,00
|
0,00
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
|
700,00
|
0,00
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
200
|
700,00
|
0,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
220
|
700,00
|
0,00
|
|
Прочие услуги
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
226
|
700,00
|
0,00
|
|
программа муниципальных образований (Программа:"Устойчивое развитие экономической базы Новожилкинского муниципального образования")
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
|
|
71 000,00
|
68 000,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
200
|
|
71 000,00
|
68 000,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
240
|
|
71 000,00
|
68 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
|
71 000,00
|
68 000,00
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
200
|
71 000,00
|
68 000,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
220
|
71 000,00
|
68 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
225
|
71 000,00
|
68 000,00
|
|
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области
|
901
|
01
|
13
|
90А 00 00
|
|
|
700,00
|
700,00
|
|
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
|
|
700,00
|
700,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
200
|
|
700,00
|
700,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
240
|
|
700,00
|
700,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
244
|
|
700,00
|
700,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
244
|
300
|
700,00
|
700,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
244
|
340
|
700,00
|
700,00
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 01
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
5 802 539,19
|
5 697 516,23
|
98,20
|
РАСХОДЫ
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
5 444 252,19
|
5 339 269,02
|
|
Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
4 740 632,79
|
4 700 449,09
|
|
Заработная плата
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
3 684 342,79
|
3 681 642,79
|
|
Прочие выплаты
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
212
|
0,00
|
0,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
1 056 290,00
|
1 018 806,30
|
|
Оплата работ, услуг
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
558 619,40
|
494 386,67
|
|
Услуги связи
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
104 000,00
|
96 296,55
|
|
Транспортные услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
0,00
|
0,00
|
|
Коммунальные услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
166 319,40
|
117 832,38
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
136 200,00
|
129 963,72
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
152 100,00
|
150 294,02
|
|
Прочие расходы
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
145 000,00
|
144 433,26
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
358 287,00
|
358 247,21
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
17 387,00
|
17 386,40
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
340 900,00
|
340 860,81
|
|
ИТОГО:
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
5 802 539,19
|
5 697 516,23
|
|
Национальная оборона
|
901
|
02
|
|
|
|
|
112 700,00
|
112 700,00
|
100,00
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
901
|
02
|
03
|
|
|
|
112 700,00
|
112 700,00
|
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
|
|
112 700,00
|
112 700,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
100
|
|
111 700,00
|
111 700,00
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
120
|
|
111 700,00
|
111 700,00
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
121
|
|
111 700,00
|
111 700,00
|
|
Расходы
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
121
|
200
|
111 700,00
|
111 700,00
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
121
|
210
|
111 700,00
|
111 700,00
|
|
Заработная плата
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
121
|
211
|
87 000,00
|
87 000,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
121
|
213
|
24 700,00
|
24 700,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
200
|
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
240
|
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
244
|
300
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
02
|
03
|
703 51 18
|
244
|
340
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 02
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
112 700,00
|
112 700,00
|
|
Расходы
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
111 700,00
|
111 700,00
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
111 700,00
|
111 700,00
|
|
Заработная плата
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
87 000,00
|
87 000,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
24 700,00
|
24 700,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
1 000,00
|
1 000,00
|
|
ИТОГО:
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
112 700,00
|
112 700,00
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
901
|
03
|
|
|
|
|
39 700,00
|
39 584,00
|
99,71
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
|
|
|
39 700,00
|
39 584,00
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Программы муниципальных образований (Программа:"Повышение безопасности и защита населения при возникновении ЧС» на 2014-2018 годы.")
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
|
|
39 700,00
|
39 584,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
200
|
|
39 700,00
|
39 584,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
240
|
|
39 700,00
|
39 584,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
|
39 700,00
|
39 584,00
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
200
|
1 000,00
|
900,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
220
|
1 000,00
|
900,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
225
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
226
|
1 000,00
|
900,00
|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
300
|
38 700,00
|
38 684,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
310
|
16 400,00
|
16 400,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
340
|
22 300,00
|
22 284,00
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 03
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
39 700,00
|
39 584,00
|
|
РАСХОДЫ
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
1 000,00
|
900,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
1 000,00
|
900,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
1 000,00
|
900,00
|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
16 400,00
|
16 400,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
16 400,00
|
16 400,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
22 300,00
|
22 284,00
|
|
ИТОГО:
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
39 700,00
|
39 584,00
|
|
Национальная экономика
|
901
|
04
|
|
|
|
|
1 600 686,24
|
1 220 000,00
|
76,22
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
901
|
04
|
09
|
|
|
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
74,08
|
Программа муниципальных образований ("Развитие автомобильных дорог Новожилкинского муниципального образования на 2014-2017 гг.")
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
|
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
200
|
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
240
|
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
200
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
220
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
225
|
1 233 686,24
|
900 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
226
|
200 000,00
|
162 000,00
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
901
|
04
|
12
|
|
|
|
167 000,00
|
158 000,00
|
94,61
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
000
|
000
|
167 000,00
|
158 000,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
200
|
|
167 000,00
|
158 000,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
240
|
000
|
167 000,00
|
158 000,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
240
|
000
|
167 000,00
|
158 000,00
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
200
|
167 000,00
|
158 000,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
220
|
167 000,00
|
158 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
226
|
167 000,00
|
158 000,00
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 04
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
1 600 686,24
|
1 220 000,00
|
|
РАСХОДЫ
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
1 600 686,24
|
1 220 000,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
1 600 686,24
|
1 220 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
1 233 686,24
|
900 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
367 000,00
|
320 000,00
|
|
ИТОГО:
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
1 600 686,24
|
1 220 000,00
|
|
Жилищно-Коммунальное Хозяйство
|
901
|
05
|
|
|
|
|
681 974,00
|
675 474,82
|
99,05
|
Коммунальное хозяйство
|
901
|
05
|
02
|
|
|
|
358 092,00
|
351 592,86
|
98,19
|
Поддержка коммунального хозяйства
|
901
|
05
|
02
|
351 00 00
|
|
|
29 500,00
|
28 726,00
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
|
|
29 500,00
|
28 726,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
200
|
|
29 500,00
|
28 726,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
240
|
|
29 500,00
|
28 726,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
|
29 500,00
|
28 726,00
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
200
|
770,00
|
0,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
220
|
770,00
|
0,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
225
|
770,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
226
|
0,00
|
0,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
300
|
28 730,00
|
28 726,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
310
|
28 730,00
|
28 726,00
|
|
Межбюджетные трансферты
|
901
|
05
|
02
|
521 00 00
|
000
|
000
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
02
|
711 00 00
|
|
|
221 918,00
|
221 918,00
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
02
|
711 01 00
|
|
|
221 918,00
|
221 918,00
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Иркутской области
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
|
|
221 918,00
|
221 918,00
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
200
|
|
151 644,00
|
151 644,00
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
240
|
|
151 644,00
|
151 644,00
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
244
|
|
151 644,00
|
151 644,00
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
244
|
200
|
151 644,00
|
151 644,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
244
|
220
|
151 644,00
|
151 644,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
244
|
225
|
65 711,00
|
65 711,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
244
|
226
|
85 933,00
|
85 933,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
244
|
300
|
70 274,00
|
70 274,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
02
|
711 01 05
|
244
|
310
|
70 274,00
|
70 274,00
|
|
программа муниципальных образований
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
|
|
106 674,00
|
100 948,86
|
|
Программа муниципального образования (Программа:"Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования» на 2014-2018 годы"
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
|
|
106 674,00
|
100 948,86
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
200
|
|
106 674,00
|
100 948,86
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
240
|
|
106 674,00
|
100 948,86
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
|
106 674,00
|
100 948,86
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
200
|
101 289,00
|
95 763,86
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
220
|
101 289,00
|
95 763,86
|
|
Арендная плата за пользованием имуществом
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
224
|
51 200,00
|
46 416,16
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
225
|
49 589,00
|
49 347,70
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
226
|
500,00
|
0,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
02
|
000 00 00
|
244
|
300
|
5 385,00
|
5 185,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
340
|
5 385,00
|
5 185,00
|
|
Благоустройство
|
901
|
05
|
03
|
|
|
|
323 882,00
|
323 881,96
|
100,00
|
Благоустройство
|
901
|
05
|
03
|
600 00 00
|
|
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
03
|
711 00 00
|
|
|
323 882,00
|
323 881,96
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
03
|
711 01 00
|
|
|
323 882,00
|
323 881,96
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
|
|
323 882,00
|
323 881,96
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
240
|
|
323 882,00
|
323 881,96
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
244
|
|
323 882,00
|
323 881,96
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
244
|
200
|
99 582,00
|
99 582,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
244
|
220
|
99 582,00
|
99 582,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
244
|
225
|
99 582,00
|
99 582,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
244
|
300
|
224 300,00
|
224 299,96
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
03
|
711 01 05
|
244
|
310
|
224 300,00
|
224 299,96
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 05
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
681 974,00
|
675 474,82
|
|
Расходы
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
353 285,00
|
346 989,86
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
353 285,00
|
346 989,86
|
|
Транспортные услуги
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
0,00
|
0,00
|
|
Арендная плата за пользованием имуществом
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
224
|
51 200,00
|
46 416,16
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
215 652,00
|
214 640,70
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
86 433,00
|
85 933,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
328 689,00
|
328 484,96
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
323 304,00
|
323 299,96
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
5 385,00
|
5 185,00
|
|
ИТОГО:
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
681 974,00
|
675 474,82
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
901
|
08
|
|
|
|
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
100,00
|
КУЛЬТУРА
|
901
|
08
|
01
|
|
|
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
|
901
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
|
4 028 264,00
|
4 028 263,36
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
|
|
4 028 264,00
|
4 028 263,36
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
600
|
|
4 028 264,00
|
4 028 263,36
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
|
4 028 264,00
|
4 028 263,36
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
240
|
4 028 264,00
|
4 028 263,36
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
241
|
4 028 264,00
|
4 028 263,36
|
|
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы
|
901
|
08
|
01
|
551 00 00
|
|
|
950 000,00
|
950 000,00
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
600
|
|
950 000,00
|
950 000,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
|
950 000,00
|
950 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
240
|
950 000,00
|
950 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
241
|
950 000,00
|
950 000,00
|
|
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
|
901
|
08
|
01
|
700 00 00
|
|
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
|
901
|
08
|
01
|
703 00 00
|
|
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»
|
901
|
08
|
01
|
703 01 00
|
|
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
08
|
01
|
703 01 05
|
|
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
703 01 05
|
600
|
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
901
|
08
|
01
|
703 01 05
|
611
|
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
703 01 05
|
611
|
240
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
703 01 05
|
611
|
241
|
1 935 370,00
|
1 935 370,00
|
|
Программы муниципального района (МП:"Развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности населения в УРМО на 2014-2017 годы". ПП «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2017 годы»)
|
901
|
08
|
01
|
742 00 00
|
|
|
482 400,00
|
482 400,00
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
742 00 00
|
600
|
|
482 400,00
|
482 400,00
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
742 00 00
|
612
|
|
482 400,00
|
482 400,00
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
742 00 00
|
612
|
240
|
482 400,00
|
482 400,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
742 00 00
|
612
|
241
|
482 400,00
|
482 400,00
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 08
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
Расходы
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
240
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
241
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
ИТОГО
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
Социальная политика
|
901
|
10
|
|
|
|
|
37 360,00
|
36 943,80
|
98,89
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
901
|
10
|
06
|
|
|
|
37 360,00
|
36 943,80
|
|
программа муниципального образования "Социальное развитие сельского поселения Новожилкинского муниципального образования
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
|
|
37 360,00
|
36 943,80
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
200
|
|
37 360,00
|
36 943,80
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
240
|
|
37 360,00
|
36 943,80
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
|
37 360,00
|
36 943,80
|
|
Расходы
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
200
|
17 000,00
|
16 600,00
|
|
Прочие расходы
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
290
|
17 000,00
|
16 600,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
300
|
20 360,00
|
20 343,80
|
|
Увелечение стоимости материальных запасов
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
340
|
20 360,00
|
20 343,80
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
37 360,00
|
36 943,80
|
|
РАСХОДЫ
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
17 000,00
|
16 600,00
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
17 000,00
|
16 600,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
17 000,00
|
16 600,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
20 360,00
|
20 343,80
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
20 360,00
|
20 343,80
|
|
ИТОГО:
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
37 360,00
|
36 943,80
|
|
Физическая культура и спорт
|
901
|
11
|
|
|
|
|
21 900,00
|
21 764,47
|
99,38
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
901
|
11
|
05
|
|
|
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
|
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
200
|
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
240
|
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Расходы
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
200
|
0,00
|
0,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
300
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
310
|
10 000,00
|
9 900,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
340
|
11 900,00
|
11 864,47
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
10 000,00
|
9 900,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
11 900,00
|
11 864,47
|
|
ИТОГО:
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
901
|
14
|
|
|
|
|
624 701,00
|
624 701,00
|
100,00
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
901
|
14
|
03
|
|
|
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
|
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
500
|
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
200
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
250
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
251
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Государственная программа Иркутской области «Управление государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы
|
901
|
14
|
03
|
700 00 00
|
|
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области» на 2015 - 2020 годы
|
901
|
14
|
03
|
703 00 00
|
|
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
Основное мероприятие «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области»
|
901
|
14
|
03
|
703 01 00
|
|
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
14
|
03
|
703 01 05
|
|
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
Межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
703 01 05
|
500
|
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
703 01 05
|
540
|
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
14
|
03
|
703 01 05
|
540
|
200
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
14
|
03
|
703 01 05
|
540
|
250
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
901
|
14
|
03
|
703 01 05
|
540
|
251
|
57 420,00
|
57 420,00
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
624 701,00
|
624 701,00
|
|
РАСХОДЫ
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
250
|
567 281,00
|
567 281,00
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
251
|
624 701,00
|
624 701,00
|
|
ИТОГО:
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
624 701,00
|
624 701,00
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ (ПО РАЗДЕЛАМ):
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
16 317 594,43
|
15 824 717,68
|
|
Расходы
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
15 548 658,43
|
15 056 193,24
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
4 852 332,79
|
4 812 149,09
|
|
Заработная плата
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
3 771 342,79
|
3 768 642,79
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
1 080 990,00
|
1 043 506,30
|
|
Приобретение услуг
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
2 513 590,64
|
2 062 276,53
|
|
Услуги связи
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
104 000,00
|
96 296,55
|
|
Коммунальные услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
166 319,40
|
117 832,38
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
224
|
51 200,00
|
46 416,16
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
1 585 538,24
|
1 244 604,42
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
606 533,00
|
557 127,02
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
240
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
241
|
7 396 034,00
|
7 396 033,36
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
251
|
624 701,00
|
624 701,00
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
263
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
162 000,00
|
161 033,26
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
768 936,00
|
768 524,44
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
367 091,00
|
366 986,36
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
401 845,00
|
401 538,08
|
|
ИТОГО:
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
16 317 594,43
|
15 824 717,68
|
96,98
|
И.О. Главы сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования Карпова Е.С.
|
Приложение №3
к решению Думы сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
№149 от 27.04.2016 г.
Распределение расходов бюджета сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
по разделам классификации расходов
за 2015 г
|
|
|
|
|
|
руб.
|
Функциональная статья
|
Рз
|
ПР
|
План
|
Факт
|
% исполнения
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
01
|
00
|
5802539,19
|
5697516,23
|
98,20
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
01
|
02
|
984 220,00
|
979 652,37
|
99,50
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
01
|
04
|
4 745 919,19
|
4 649 163,86
|
97,96
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01
|
13
|
72 400,00
|
68 700,00
|
94,89
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
02
|
00
|
112 700,00
|
112 700,00
|
100,00
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
02
|
03
|
112700,00
|
112700,00
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
03
|
00
|
39700,00
|
39584,00
|
99,71
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
14
|
39700,00
|
39584,00
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
04
|
00
|
1 600 686,24
|
1 220 000,00
|
76,22
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
04
|
09
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
74,07
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
04
|
12
|
167 000,00
|
158 000,00
|
94,61
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
05
|
00
|
681 974,00
|
675 474,82
|
99,05
|
Коммунальное хозяйство
|
05
|
02
|
358092,00
|
351592,86
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
323882,00
|
323881,96
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
08
|
01
|
7396034,00
|
7396033,36
|
100,00
|
Культура
|
08
|
01
|
7396034,00
|
7396033,36
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
10
|
00
|
37360,00
|
36943,80
|
98,89
|
Пенсионное обеспечение
|
10
|
01
|
0,00
|
0,00
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10
|
06
|
37360,00
|
36943,80
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
11
|
00
|
21 900,00
|
21 764,47
|
99,38
|
Другие вопросы в области культуры и спорта
|
11
|
05
|
21 900,00
|
21 764,47
|
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
14
|
00
|
624 701,00
|
624 701,00
|
100,00
|
Межбюджетные трансферты общего характера
|
14
|
03
|
624 701,00
|
624 701,00
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
|
16 317 594,43
|
15 824 717,68
|
96,98
|
И.О. Главы администрации сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования Карпова Е.С.
|
Приложение №4
к решению Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 2015 год 149 от 27.04.2016 г.
|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ принятых муниципальных программ предусмотренных к финансированию за 2015 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.
|
|
|
Наименование
|
Рзд Прзд
|
КСЦР
|
План
|
Факт
|
% исполненния
|
|
1
|
Программа:"Устойчивое развитие экономической базы Новожилкинского муниципального образования"
|
01 13
|
795 01 00 244
|
71 000,00
|
68 000,00
|
95,8
|
|
2
|
Повышение безопасности и защита населения при возникновении ЧС» на 2014-2018 годы
|
03 14
|
795 02 00 244
|
39 700,00
|
39 584,00
|
99,7
|
|
3
|
Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог Новожилкинского муниципального образования на 2014-2018 гг
|
04 09
|
795 03 00 244
|
1 433 686,24
|
1 062 000,00
|
74,1
|
|
|
4
|
Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования» на 2014-2018 годы"
|
05 02
|
795 04 00 244
|
106 674,00
|
100 948,86
|
94,6
|
|
5
|
Социальное развитие Новожилкинского муниципального образования
|
10 06
|
795 05 00 244
|
37 360,00
|
36 943,80
|
98,9
|
|
ВСЕГО:
|
|
|
1 688 420,24
|
1 307 476,66
|
77,4
|
|
|
И.О. Главы администрации сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования Карпова Е.С.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 5
к решению Думы сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
№ 149 от 27.04.2016 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новожилкинского муниципального образования за 2015 год
|
|
|
руб.
|
|
Наименование показателя
|
Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ
|
План
|
факт
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
|
901 01 00 00 00 00 0000 000
|
164 732,79
|
160 503,28
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
901 01 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
901 01 05 00 00 00 0000 000
|
164 732,79
|
160 503,28
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
901 01 05 00 00 00 0000 500
|
-16 152 861,64
|
-15 664 214,40
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
901 01 05 02 01 00 0000 510
|
-16 152 861,64
|
-15 664 214,40
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
901 01 05 02 01 10 0000 510
|
-16 152 861,64
|
-15 664 214,40
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
901 01 05 00 00 00 0000 600
|
16 317 594,43
|
15 824 717,68
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
901 01 05 02 01 00 0000 610
|
16 317 594,43
|
15 824 717,68
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
901 01 05 02 01 10 0000 610
|
16 317 594,43
|
15 824 717,68
|
И.О. Главы администрации
сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования Карпова Е.С.
|
↓ скачать документ ↓ ↓ Информация об исполнении бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования за 2015 год» ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решения Думы 2016год ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения Думы 2016год Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования →
← Все разделы нормативно-правовых актов Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования ← |
|
|