|
| Нормативно-правовой акт Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования - О внесении изменений в решение Думы № 55 от 26.12.2013 года «О бюджете сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-16 годы» от 26.11.2014 Раздел нормативно-правовых актов Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования - Решения Думы за 2012 - 2014 годыРоссийская Федерация
Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование
Д У М А
сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
Р Е Ш Е Н И Е
От 26.11.2014 г. № 83
с. Новожилкино
О внесении изменений в решение Думы № 55 от 26.12.2013 года «О бюджете сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-16 годы»
В соответствии с Законом Иркутской области №113-оз от 11.12.2013 года «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», Положением о Бюджетном процессе в сельском поселении Новожилкинского муниципального образования, с Федеральным законом от 06. 10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.31,46,56 Устава Новожилкинского муниципального образования Дума Новожилкинского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования № 55 от 26.12.2013 года «О бюджете сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-16 годы» следующие изменения:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета на 2014 год:
1.1. -общий объем доходов бюджета в сумме 16 324 052рублей, из них объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 12 817 900рублей;
1.2.- общий объем расходов бюджета в сумме 16 396 652 рублей;
1.3. - размер дефицита бюджета в сумме 72600 рублей, или 2,1 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, в том числе за счёт снижения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета сельского поселения Новожилкинского муниципального образования в сумме 72600 руб.
2. Приложения №1, №5, №8, №10, №12 к Решению Думы № 55 от 26.12.2013 года, изложить в новой редакции.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава сельского поселения
Новожилкинского
муниципального образования А.А.Дашкевич
Председатель Думы сельского поселения
Новожилкинского
муниципального образования А.А.Дашкевич
Приложение № 1
к проекту решения Думы сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
№ 83 от 26.11.2014 г.
Доходы на 2014 год
Администрация сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
руб.
|
Наименование КВД
|
КОСГУ
|
2014 г.
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
000
|
3 506 152,00
|
Налог на доходы физических лиц
|
110
|
661 000,00
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
110
|
660 000,00
|
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
110
|
1 000,00
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
110
|
1 524 100,00
|
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
|
110
|
1 524 100,00
|
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
557 800,00
|
Доходы от уплаты акцизов намоторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
11 600,00
|
Доходы от уплаты акцизов на производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
903 100,00
|
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
|
110
|
51 600,00
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
110
|
9 000,00
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
110
|
9 000,00
|
Налоги на имущество
|
000
|
1 177 300,00
|
Налог на имущество физических лиц
|
110
|
77 300,00
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
110
|
77 300,00
|
Земельный налог
|
110
|
1 100 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
110
|
500 000,00
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
110
|
600 000,00
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
|
50 000,00
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
|
110
|
50 000,00
|
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
|
110
|
50 000,00
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
|
1 500,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
|
110
|
1 500,00
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
|
110
|
1 500,00
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
|
57 000,00
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
|
57 000,00
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
|
120
|
57 000,00
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
|
120
|
57 000,00
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
430
|
12 000,00
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
430
|
12 000,00
|
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
430
|
12 000,00
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
|
14 252,00
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
|
140
|
14 252,00
|
Денежные взыскания (штрафов) установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
|
140
|
14 252,00
|
Безвозмездные поступления
|
000
|
12 817 900,00
|
Дотации в том числе:
|
000
|
7 265 500,00
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (областной бюджет)
|
151
|
3 789 600,00
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (районный бюджет)
|
151
|
3 475 900,00
|
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
151
|
0,00
|
Субсидия в том числе:
|
000
|
4 446 900,00
|
Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по выплате денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
151
|
187 400,00
|
Субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры
|
151
|
1 000 000,00
|
Субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу, работникам учреждений культуры находящихся в введении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
151
|
2 460 800,00
|
Субсидия по подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на 2014 - 2020 годы»
|
151
|
0,00
|
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2014 год
|
151
|
798 700,00
|
Субвенции бюджетам поселений в том числе:
|
000
|
105 500,00
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
151
|
104 800,00
|
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области
|
151
|
700,00
|
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
151
|
700,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, в том числе:
|
000
|
1 000 000,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (районный бюджет «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Усольского района на 2014-2016 г.г.)
|
151
|
300 000,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (районный бюджет «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2016 годы)
|
151
|
0,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (районный бюджет «Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, народного творчества, народных промысел и ремёсел"
|
151
|
100 000,00
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений (районный бюджет «Модернизация объектов муниципального хозяйства Усольского района на 2014-2016 годы) (культура)
|
151
|
600 000,00
|
|
16 324 052,00
|
А.А.Дашкевич
|
|
Приложение № 5
к решению Думы
сельского поселения Новожилкинского
муниципального образования
№ 83 от 26.11.2014 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2014 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сумма
тыс. руб.
|
|
|
Функциональная статья
|
|
РЗ
|
ПР
|
План на 2014 г.
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
01
|
00
|
5863762,00
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
01
|
02
|
982260,00
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
|
01
|
04
|
4762802,00
|
|
Резервные фонды
|
01
|
11
|
30000,00
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
01
|
13
|
88700,00
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
02
|
00
|
104800,00
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
02
|
03
|
104800,00
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
|
03
|
00
|
20500,00
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
03
|
14
|
20500,00
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|
04
|
00
|
840381,00
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
04
|
09
|
813181,00
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
04
|
12
|
27200,00
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
05
|
00
|
1227597,93
|
|
Жилищное хозяйство
|
05
|
01
|
300000,00
|
|
Коммунальное хозяйство
|
05
|
02
|
770910,93
|
|
Благоустройство
|
05
|
03
|
156687,00
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
08
|
00
|
7700821,07
|
|
КУЛЬТУРА
|
08
|
01
|
7700821,07
|
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|
10
|
00
|
10000,00
|
|
Пенсионное обеспечение
|
10
|
01
|
0,00
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
10
|
06
|
10000,00
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
11
|
00
|
10000,00
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
11
|
05
|
10000,00
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
14
|
00
|
618790,00
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
14
|
03
|
618790,00
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ
|
|
|
16396652,00
|
|
Глава сельского поселения Новожилкинского муниципального образования А.А.Дашкевич
Исполнитель: Ведущий специалист по бюджетно-финансовой политике Н.С. Кичигина
|
|
Приложение №2
к Решению Думы сельского
поселения Новожилкинского
муниципального образования
№ 83 от 26.11.2014 г.
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
КОДЫ классификации расходов бюджетов
|
План на 2014 год
|
2014 г.
|
|
|
главный распорядитель
|
раздел
|
подраздел
|
целевая статья
|
вид расхода
|
классификация операций сектора государственного управления
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
901
|
01
|
|
|
|
|
|
5 863 762,00
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
901
|
01
|
02
|
|
|
|
|
982 260,00
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
901
|
01
|
02
|
002 00 00
|
|
|
|
949 830,00
|
|
|
Глава муниципального образования
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
|
|
|
949 830,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
100
|
|
|
949 830,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
120
|
|
|
949 830,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
|
|
949 830,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
200
|
|
949 830,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
210
|
|
949 830,00
|
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
211
|
|
738 740,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
121
|
213
|
|
211 090,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
122
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
901
|
01
|
02
|
002 03 00
|
122
|
212
|
|
0,00
|
|
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
|
|
|
32 430,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
100
|
|
|
32 430,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
120
|
|
|
32 430,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
|
|
32 430,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
200
|
|
32 430,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
210
|
|
32 430,00
|
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
211
|
|
22 640,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
02
|
603 01 05
|
121
|
213
|
|
9 790,00
|
|
|
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
901
|
01
|
04
|
|
|
|
|
4 762 802,00
|
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
901
|
01
|
04
|
002 00 00
|
|
|
|
4 762 802,00
|
|
|
Центральный аппарат
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
|
|
|
4 762 802,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
100
|
|
|
3 685 402,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
120
|
|
|
3 685 402,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
|
|
3 685 402,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
200
|
|
3 685 402,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
210
|
|
3 685 402,00
|
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
211
|
|
2 796 752,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
121
|
213
|
|
888 650,00
|
|
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
122
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
122
|
212
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
200
|
|
|
878 800,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
240
|
|
|
878 800,00
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
|
|
153 300,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
200
|
|
153 300,00
|
|
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
220
|
|
153 300,00
|
|
|
Услуги связи
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
221
|
|
99 300,00
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
224
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
225
|
|
52 200,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
226
|
|
1 800,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
300
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
242
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
|
|
725 500,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
200
|
|
490 500,00
|
|
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
220
|
|
490 500,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
222
|
|
0,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
223
|
|
238 100,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
225
|
|
107 500,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
226
|
|
144 900,00
|
|
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
290
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
300
|
|
235 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
244
|
340
|
|
235 000,00
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
800
|
|
|
50 000,00
|
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
850
|
|
|
50 000,00
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
852
|
|
|
50 000,00
|
|
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
04
|
002 04 00
|
852
|
290
|
|
50 000,00
|
|
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
|
|
|
148 600,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
100
|
|
|
148 600,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
120
|
|
|
148 600,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
|
|
148 600,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
200
|
|
148 600,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
210
|
|
148 600,00
|
|
|
Заработная плата
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
211
|
|
103 720,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
01
|
04
|
603 01 05
|
121
|
213
|
|
44 880,00
|
|
|
Резервные фонды
|
901
|
01
|
11
|
|
|
|
|
30 000,00
|
|
|
Резервные фонды
|
901
|
01
|
11
|
070 00 00
|
|
|
|
30 000,00
|
|
|
Резервные фонды местных организаций
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
|
|
|
30 000,00
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
800
|
|
|
30 000,00
|
|
|
Резервные средства
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
870
|
|
|
30 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
870
|
200
|
|
30 000,00
|
|
|
Прочие расходы
|
901
|
01
|
11
|
070 05 00
|
870
|
290
|
|
30 000,00
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
901
|
01
|
13
|
|
|
|
|
88 700,00
|
|
|
Выполнение других обязательств муниципального образования
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
|
|
|
20 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
200
|
|
|
20 000,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
240
|
|
|
20 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
|
|
20 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
200
|
|
20 000,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
220
|
|
20 000,00
|
|
|
Прочие услуги
|
901
|
01
|
13
|
092 03 00
|
242
|
226
|
|
20 000,00
|
|
|
программа муниципального образования (Программа:"Устойчивое развитие экономической базы Новожилкинского муниципального образования")
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
|
|
|
68 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
200
|
|
|
68 000,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
240
|
|
|
68 000,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
|
|
68 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие услуги
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
300
|
|
68 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
01
|
13
|
795 00 01
|
244
|
310
|
|
68 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
01
|
13
|
795 01 00
|
244
|
340
|
|
0,00
|
|
|
Обеспечение реализации полномочий министерства юстиции Иркутской области
|
901
|
01
|
13
|
90А 00 00
|
|
|
|
700,00
|
|
|
Субвенции на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
|
|
|
700,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
200
|
|
|
700,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
240
|
|
|
700,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
244
|
|
|
700,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
244
|
300
|
|
700,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
01
|
13
|
90А 06 00
|
244
|
340
|
|
700,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 01
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
5 863 762,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
5 560 062,00
|
|
|
Оплата труда и начисления выплаты по оплате труда
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
|
4 816 262,00
|
|
|
Заработная плата
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
|
3 661 852,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
212
|
|
0,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
|
1 154 410,00
|
|
|
Оплата работ, услуг
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
|
663 800,00
|
|
|
Услуги связи
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
|
99 300,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
|
0,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
|
238 100,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
|
159 700,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
166 700,00
|
|
|
Прочие расходы
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
|
80 000,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
|
303 700,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
|
68 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
|
235 700,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
01
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
5 863 762,00
|
|
|
Национальная оборона
|
901
|
02
|
|
|
|
|
|
104 800,00
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
901
|
02
|
03
|
|
|
|
|
104 800,00
|
|
|
Осуществление первичного военского учета на территории, где отсутствуют военные коммисариаты
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
|
|
|
104 800,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечении выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
100
|
|
|
102 800,00
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных органов
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
120
|
|
|
102 800,00
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
|
|
102 800,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
200
|
|
102 800,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
210
|
|
102 800,00
|
|
|
Заработная плата
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
211
|
|
78 800,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
121
|
213
|
|
24 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
200
|
|
|
2 000,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
240
|
|
|
2 000,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
|
|
0,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение услуг
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Услуги связи
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
242
|
221
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
|
|
2 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение услуг
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
222
|
|
0,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
223
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
300
|
|
2 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
02
|
03
|
603 51 18
|
244
|
340
|
|
2 000,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 02
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
104 800,00
|
|
|
Расходы
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
102 800,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
|
102 800,00
|
|
|
Заработная плата
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
|
78 800,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
|
24 000,00
|
|
|
Приобретение услуг
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Услуги связи
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
|
0,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
|
0,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
|
0,00
|
|
|
Прочие услуги
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
|
2 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
|
2 000,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
02
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
104 800,00
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
901
|
03
|
|
|
|
|
|
20 500,00
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
|
|
|
|
20 500,00
|
|
|
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
247 00 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
200
|
|
|
0,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
240
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
|
|
0,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
03
|
14
|
247 67 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований (Программа:"Повышение безопасности и защита населения при возникновении ЧС» на 2014-2018 годы.")
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
|
|
|
20 500,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
200
|
|
|
20 500,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
240
|
|
|
20 500,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
|
|
20 500,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
200
|
|
4 500,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
220
|
|
4 500,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
226
|
|
4 500,00
|
|
|
Прочие расходы
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
290
|
|
0,00
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
300
|
|
16 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
03
|
14
|
795 02 00
|
244
|
340
|
|
16 000,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 03
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
20 500,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
4 500,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
|
4 500,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
4 500,00
|
|
|
Прочие расходы
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
|
0,00
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
|
16 000,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
03
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
20 500,00
|
|
|
Национальная экономика
|
901
|
04
|
|
|
|
|
|
840 381,00
|
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|
901
|
04
|
09
|
|
|
|
|
813 181,00
|
|
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
04
|
09
|
601 00 00
|
|
|
|
265 013,00
|
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
04
|
09
|
601 01 00
|
|
|
|
265 013,00
|
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Иркутской области
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
|
|
|
265 013,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
200
|
|
|
265 013,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
240
|
|
|
265 013,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
|
|
265 013,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
200
|
|
265 013,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
220
|
|
265 013,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
04
|
09
|
601 01 06
|
244
|
225
|
|
265 013,00
|
|
|
Программа муниципальных образований ("Развитие автомобильных дорог Новожилкинского муниципального образования на 2012-2014 гг.")
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
|
|
|
548 168,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
200
|
|
|
548 168,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
240
|
|
|
548 168,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
09
|
795 00 00
|
244
|
|
|
548 168,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
200
|
|
548 168,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
220
|
|
548 168,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
225
|
|
538 168,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
04
|
09
|
795 03 00
|
244
|
226
|
|
10 000,00
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
901
|
04
|
12
|
|
|
|
|
27 200,00
|
|
|
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
|
|
|
27 200,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
200
|
|
|
27 200,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
240
|
|
|
27 200,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
240
|
|
|
27 200,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
200
|
|
27 200,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
220
|
|
27 200,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
04
|
12
|
338 00 00
|
244
|
226
|
|
27 200,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 04
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
840 381,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
840 381,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
|
840 381,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
|
803 181,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
37 200,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
04
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
840 381,00
|
|
|
Жилищно-Коммунальное Хозяйство
|
901
|
05
|
|
|
|
|
|
1 227 597,93
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
901
|
05
|
01
|
|
|
|
|
300 000,00
|
|
|
Поддержка жилищного хозяйства
|
901
|
05
|
01
|
350 00 00
|
|
|
|
300 000,00
|
|
|
Мероприятия в области жилищного хозяйства
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
200
|
|
|
0,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
240
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
|
|
0,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие услуги
|
901
|
05
|
01
|
350 03 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
05
|
01
|
795 00 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
|
901
|
05
|
01
|
644 00 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания» на 2014 - 2020 годы
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Бюджетные инвестиции
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
400
|
|
|
0,00
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным государственным учреждениям
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
410
|
|
|
0,00
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
413
|
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
413
|
300
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
01
|
644 01 00
|
413
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Целевые программы муниципальных образований (Программа:"проведение капитального ремонта многоквартирных домовна территории Усольского района на 2012-2015 гг.")
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
|
|
|
300 000,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
240
|
|
|
300 000,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
01
|
79504 03
|
244
|
|
|
300 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
244
|
200
|
|
300 000,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
244
|
220
|
|
300 000,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
01
|
795 04 03
|
244
|
225
|
|
300 000,00
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
901
|
05
|
02
|
|
|
|
|
770 910,93
|
|
|
Поддержка коммунального хозяйства
|
901
|
05
|
02
|
351 00 00
|
|
|
|
377 000,00
|
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
200
|
|
|
0,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
240
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
|
|
0,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
351 05 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
02
|
601 00 00
|
|
|
|
377 000,00
|
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
02
|
601 01 00
|
|
|
|
377 000,00
|
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив Иркутской области
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
|
|
|
377 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
200
|
|
|
377 000,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
240
|
|
|
377 000,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
|
|
377 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
200
|
|
377 000,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
220
|
|
377 000,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
601 01 06
|
244
|
225
|
|
377 000,00
|
|
|
Муниципальные программы муниципальных образований
|
901
|
05
|
02
|
795 00 00
|
|
|
|
393 910,93
|
|
|
Программа муниципального образования (Программа:"Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования» на 2014-2018 годы"
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
|
|
|
393 910,93
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
200
|
|
|
393 910,93
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
240
|
|
|
393 910,93
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
|
|
393 910,93
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
200
|
|
217 910,93
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
220
|
|
217 910,93
|
|
|
Арендная плата за пользованием имуществом
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
224
|
|
37 900,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
226
|
|
180 010,93
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
02
|
000 00 00
|
244
|
300
|
|
176 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
310
|
|
176 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
340
|
|
0,00
|
|
|
Программы муниципального района (Программа:"Развитие муниципального хозяйства Усольского района на 2012-2015 гг.")
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
200
|
|
|
0,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
240
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
|
|
0,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
02
|
795 26 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
02
|
795 04 02
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Благоустройство
|
901
|
05
|
03
|
|
|
|
|
156 687,00
|
|
|
Уличное освещение
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
200
|
|
|
0,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
240
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
|
|
0,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
03
|
600 01 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Организация и содержание мест захоронения
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
200
|
|
|
0,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
240
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
|
|
0,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
03
|
600 04 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
200
|
|
|
0,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
240
|
|
|
0,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
|
|
0,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
300
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
05
|
03
|
600 05 00
|
244
|
340
|
|
0,00
|
|
|
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
03
|
601 00 00
|
|
|
|
156 687,00
|
|
|
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного управления экономическим развитием Иркутской области» на 2014 - 2016 годы
|
901
|
05
|
03
|
601 01 00
|
|
|
|
156 687,00
|
|
|
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
|
|
|
156 687,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
240
|
|
|
156 687,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
244
|
|
|
156 687,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
244
|
300
|
|
156 687,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
05
|
03
|
601 01 06
|
244
|
310
|
|
156 687,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 05
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
1 227 597,93
|
|
|
Расходы
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
894 910,93
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
|
894 910,93
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
|
677 000,00
|
|
|
Арендная плата за пользованием имуществом
|
|
05
|
02
|
795 04 00
|
244
|
224
|
|
37 900,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
180 010,93
|
|
|
Прочие расходы
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
|
332 687,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
|
332 687,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
|
0,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
05
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
1 227 597,93
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
901
|
07
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
901
|
08
|
|
|
|
|
|
7 700 821,07
|
|
|
КУЛЬТУРА
|
901
|
08
|
01
|
|
|
|
|
7 700 821,07
|
|
|
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
|
901
|
08
|
01
|
440 00 00
|
|
|
|
3 540 021,07
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
|
|
|
3 540 021,07
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
600
|
|
|
3 540 021,07
|
|
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
|
|
3 540 021,07
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
240
|
|
3 540 021,07
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
901
|
08
|
01
|
440 99 00
|
611
|
241
|
|
3 540 021,07
|
|
|
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела» на 2014 - 2018 годы
|
901
|
08
|
01
|
551 00 00
|
|
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
600
|
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
240
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
551 01 00
|
612
|
241
|
|
1 000 000,00
|
|
|
Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
|
|
|
2 460 800,00
|
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
600
|
|
|
2 460 800,00
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
611
|
|
|
2 460 800,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
611
|
240
|
|
2 460 800,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
551 04 00
|
611
|
241
|
|
2 460 800,00
|
|
|
Программы муниципального района (Программа:"Развитие культуры УРМО на 2014-2016 гг.")
|
901
|
08
|
01
|
795 02 00
|
|
|
|
100 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
600
|
|
|
100 000,00
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
612
|
|
|
100 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
612
|
240
|
|
100 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
795 02 10
|
612
|
241
|
|
100 000,00
|
|
|
Программы муниципального района (Программа:"Развитие муниципального хозяйства Усольского района на 2012-2015 гг.")
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
|
|
|
600 000,00
|
|
|
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
600
|
|
|
600 000,00
|
|
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
612
|
|
|
600 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
612
|
240
|
|
600 000,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным учреждениям
|
901
|
08
|
01
|
795 04 02
|
612
|
241
|
|
600 000,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 08
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
7 700 821,07
|
|
|
Расходы
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
7 700 821,07
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
240
|
|
7 700 821,07
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
241
|
|
7 700 821,07
|
|
|
ИТОГО
|
|
08
|
00
|
000 00 00
|
000
|
|
|
7 700 821,07
|
|
|
Социальная политика
|
901
|
10
|
|
|
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
901
|
10
|
01
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
|
901
|
10
|
01
|
491 00 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
|
|
|
0,00
|
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
300
|
|
|
0,00
|
|
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
310
|
|
|
0,00
|
|
|
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
|
|
0,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Социальное обеспечение
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
260
|
|
0,00
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
901
|
10
|
01
|
491 01 00
|
313
|
263
|
|
0,00
|
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
901
|
10
|
06
|
|
|
|
|
10 000,00
|
|
|
программа муниципального образования "Социальная политика Новожилкинского муниципального образования
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
200
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
240
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Оплата работ, услуг
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
225
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Прочие расходы
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
290
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
300
|
|
10 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увелечение стоимости материальных запасов
|
901
|
10
|
06
|
795 05 00
|
244
|
340
|
|
10 000,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
10 000,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Приобретение работ, услуг
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
|
0,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
0,00
|
|
|
Прочие расходы
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
|
10 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
|
10 000,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
10
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
10 000,00
|
|
|
Физическая культура и спорт
|
901
|
11
|
|
|
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|
901
|
11
|
05
|
|
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Мероприятия в области физической культуры и спорта
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
200
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
240
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
|
|
10 000,00
|
|
|
Расходы
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Прочие расходы
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
290
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
300
|
|
10 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
901
|
11
|
05
|
512 97 00
|
244
|
340
|
|
10 000,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
10 000,00
|
|
|
Расходы
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
0,00
|
|
|
Прочие расходы
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
|
0,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
|
10 000,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
|
0,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
|
10 000,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
11
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
10 000,00
|
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
901
|
14
|
|
|
|
|
|
618 790,00
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
901
|
14
|
03
|
|
|
|
|
618 790,00
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
|
|
|
612 420,00
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
500
|
|
|
612 420,00
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
|
|
612 420,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
200
|
|
612 420,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
250
|
|
612 420,00
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
901
|
14
|
03
|
5210600
|
540
|
251
|
|
612 420,00
|
|
|
Субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления поселений Иркутской области
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
|
|
|
6 370,00
|
|
|
Межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
500
|
|
|
6 370,00
|
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
|
|
6 370,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
200
|
|
6 370,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
250
|
|
6 370,00
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
901
|
14
|
03
|
603 01 05
|
540
|
251
|
|
6 370,00
|
|
|
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
618 790,00
|
|
|
РАСХОДЫ
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
612 420,00
|
|
|
Безвозмездные перечисления бюджетам
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
250
|
|
612 420,00
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
251
|
|
618 790,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
14
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
618 790,00
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ (ПО РАЗДЕЛАМ):
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
16 396 652,00
|
|
|
Расходы
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
200
|
|
15 722 265,00
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
210
|
|
4 919 062,00
|
|
|
Заработная плата
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
211
|
|
3 740 652,00
|
|
|
Прочие выплаты
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
212
|
|
0,00
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
213
|
|
1 178 410,00
|
|
|
Приобретение услуг
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
220
|
|
2 403 591,93
|
|
|
Услуги связи
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
221
|
|
99 300,00
|
|
|
Транспортные услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
222
|
|
0,00
|
|
|
Коммунальные услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
223
|
|
238 100,00
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
224
|
|
37 900,00
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
225
|
|
1 639 881,00
|
|
|
Прочие работы, услуги
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
226
|
|
388 410,93
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
240
|
|
7 700 821,07
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
241
|
|
7 700 821,07
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
251
|
|
618 790,00
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
263
|
|
0,00
|
|
|
Прочие расходы
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
290
|
|
80 000,00
|
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
300
|
|
674 387,00
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
310
|
|
400 687,00
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
340
|
|
273 700,00
|
|
|
ИТОГО:
|
|
96
|
00
|
000 00 00
|
000
|
000
|
|
16 396 652,00
|
|
Глава сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования А.А.Дашкевич
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 10
|
|
к решению Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2014 год №83 от 26.11.2014 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЕРЕЧЕНЬ принятых муниципальных программ предусмотренных к финансированию на 2014 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.
|
|
|
Наименование
|
Рзд Прзд
|
КСЦР
|
2014 г
|
|
1
|
Программа:"Устойчивое развитие экономической базы Новожилкинского муниципального образования"
|
01 13
|
795 01 00 244
|
68 000,00
|
|
2
|
Повышение безопасности и защита населения при возникновении ЧС» на 2014-2018 годы
|
03 14
|
795 02 00 244
|
19 500,00
|
|
3
|
Развитие автомобильных дорог Новожилкинского муниципального образования на 2014-2017 гг
|
04 09
|
795 03 00 244
|
548 168,00
|
|
|
4
|
Развитие муниципального хозяйства сельского поселения Новожилкинского муниципального образования» на 2014-2018 годы"
|
05 02
|
795 04 00 244
|
393 910,93
|
|
5
|
Социальная политика Новожилкинского муниципального образования
|
10 06
|
795 05 00 244
|
10 000,00
|
|
ВСЕГО:
|
|
|
1 039 578,93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава сельского поселения Новожилкинского
|
|
А.А.Дашкевич
|
|
|
муниципального образования
|
|
|
|
|
Приложение № 12
к решению Думы сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
№ 83 от 26.11.2014 г.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новожилкинского муниципального образования на 2014 год
тыс.руб.
|
Наименование показателя
|
Код источника финансирования по КИВФ,КИВнФ
|
Сумма
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
|
901 90 00 00 00 00 0000 000
|
72 600,00
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
|
901 01 00 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
901 01 02 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
|
901 01 02 00 00 00 0000 700
|
0,00
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
|
901 01 02 00 00 10 0000 710
|
0,00
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
|
901 01 03 00 00 00 0000 000
|
0,00
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
901 01 03 00 00 00 0000 800
|
0,00
|
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|
901 01 03 00 00 10 0000 810
|
0,00
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
901 01 05 00 00 00 0000 000
|
72 600,00
|
Увеличение остатков средств бюджетов
|
901 01 05 00 00 00 0000 500
|
-16 324 052,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
901 01 05 02 01 00 0000 510
|
-16 324 052,00
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
901 01 05 02 01 10 0000 510
|
-16 324 052,00
|
Уменьшение остатков средств бюджетов
|
901 01 05 00 00 00 0000 600
|
16 396 652,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
901 01 05 02 01 00 0000 610
|
16 396 652,00
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
901 01 05 02 01 10 0000 610
|
16 396 652,00
|
Глава администрации
сельского поселения
Новожилкинского муниципального образования
А.А.Дашкевич
|
↓ скачать документ ↓ ↓ О внесении изменений в решение Думы № 55 от 26.12.2013 года «О бюджете сельского поселения Новожилкинского муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-16 годы» ↓
← Все нормативно-правовые акты раздела Решения Думы за 2012 - 2014 годы ←
Архивные нормативно-правовые акты раздела Решения Думы за 2012 - 2014 годы Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования →
← Все разделы нормативно-правовых актов Думы сельского поселения Новожилкинского муниципального образования ← |
|
|